送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-10-25 10:26

借:管理费用  
贷:银行存款等  
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷:管理费用  
需要抵减增值税的时候,再填进申报表就可以,建议一定不要跨年使用,最晚要在年末进行申报,即使不需要抵减也要申报的。

小芩芩 追问

2018-10-25 10:30

我现在是新公司,还没有销售,是不是可以等正式销售的时候在申报

张艳老师 解答

2018-10-25 10:33

是的,可以这样操作的。一定别跨年了啊。

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借:管理费用 贷:银行存款等 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 需要抵减增值税的时候,再填进申报表就可以,建议一定不要跨年使用,最晚要在年末进行申报,即使不需要抵减也要申报的。
2018-10-25 10:26:48
您好 请问前面税盘入账的时候分录怎么写的
2022-04-16 18:07:59
开票金额是多少就抵扣多少
2018-11-27 11:58:39
借管理费用办公费贷银行存款 需要交税,需要抵扣借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数。
2022-03-10 15:46:36
你好,借管理费用 贷银行存款 然后 借应交税费-减免税额 借管理费用借方负数
2022-04-06 16:19:13
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