- 送心意
美橙老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
没有发票可以让工人写收据做账,但不能税前扣除。分录
借:管理费用-开办费
贷:银行存款
2021-12-17 10:31:03
您好!那就相当于他们带你们发一下,你们挂其他应收款往来就可以了
2022-10-09 19:22:56
之前做了管理费用的吗
是的话借银存贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬借管理费用负数
2020-02-13 23:06:36
同学你好
您好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2023-12-28 15:19:07
你好,工资跨年发放,发放的分录是
借:应付职工薪酬 , 贷:银行存款等科目
2023-02-07 12:01:59
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