送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-14 09:18

你好,这个报表是不需要调整的。

宁静致远 追问

2021-12-14 10:03

是增值税的那个申报主表,需不需要把这笔冲红的调出来,把这个月实际的填上去。

东老师 解答

2021-12-14 10:03

在今年开红字发票的话,你就直接填写负数

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相关问题讨论
你好,这个报表是不需要调整的。
2021-12-14 09:18:23
你好,红字发票直接冲销当月收入,销项税额就是了
2017-12-19 11:16:52
您好 请问您是购买方还是销售方
2019-10-07 11:05:38
用红字发票的销售额,抵减当期正数销售额后的数字填写到相应项目栏次。
2019-09-03 11:14:04
你没有开蓝字发票么,假设开13%红字发票专票,那就填写,13%一栏 对应专票,你按你红字发票上面那个金额和税额填写进去,要是有蓝字,那就是蓝字减除红字之后填写
2019-09-02 13:28:49
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