送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-12-13 16:55

1.计提工资
借:销售费用  4000
贷:应付职工薪酬——工资4000

发放工资时 
借:应付职工薪酬——工资 4000 
贷:其他应收款——社保(个人部分) 400
其他应收款——公积金 (个人部分)300
库存现金/银行存款或现金  3300
 

。^_^。。 追问

2021-12-13 17:13

老师,那个员工没有领取工资,离职了。不做“库存现金”和“银行存款”。是怎么做分录?

辜老师 解答

2021-12-13 17:23

1.计提工资
借:销售费用  700 
贷:应付职工薪酬——工资700 

发放工资时
借:应付职工薪酬——工资700
贷:其他应收款——社保(个人部分) 400
其他应收款——公积金 (个人部分)300

。^_^。。 追问

2021-12-13 17:30

多出来的3300元,要不要做“营业外收入”?

辜老师 解答

2021-12-13 17:42

这个不需要账务处理的,相当于公司不承担了这个人工成本

。^_^。。 追问

2021-12-13 18:57

好的,谢谢

辜老师 解答

2021-12-14 08:51

好的,客气,帮到你就好

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你们帮别的单位代缴有收服务费吗
2019-12-24 09:55:55
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2017-05-02 21:08:25
1.计提工资 借:销售费用  4000 贷:应付职工薪酬——工资4000 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 4000  贷:其他应收款——社保(个人部分) 400 其他应收款——公积金 (个人部分)300 库存现金/银行存款或现金  3300  
2021-12-13 16:55:01
你好,缴纳社保,借:管理费用-社保 其他应收款-社保 贷:银行存款,计提工资,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资,缴纳公积金,借:管理费用-公积金 其他应收款-公积金 贷:银行存款,缴纳个税,借:应交税费-个税 贷:银行存款,发放工资,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保及公积金  应交税费-个税 银行存款
2016-11-11 15:50:56
你好,借:管理费用 其他应收款 贷:银行存款,因为上月多扣的其他应收款记在贷方
2017-08-18 15:41:41
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