老师你好,我想问一下一般纳税人购买货品入库的时 问
你好采购的处理是对的。 销售出库也是把销项税额单独寄。 答
请问下:小规模固定资产清理帐怎么分录? 问
你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录) 答
老师 第4题不明白谢谢老师了 问
您好!很高兴为您解答,请稍等 答
老师这种合同可以这样开票?还是一定要商品开商品, 问
你好,这个是需要开商品的明细才可以 答
33. 某企业是家加工制造某产品的企业,年生产能力 问
同学你好,我给你写,请稍等 答
本月费用已发生,对方单位因未达到我公司要求,所以我公司未给对方付款,可能明年付款,发票也是明年对方公司才给我们开发票。本月怎么做账
答: 你好 ; 那你就先暂估入费用去; 比如借管理费用-暂估入账 贷 应付账款
老师我们1月份的网络费,当时没付款,对方也没开发票,当时我在1月份做账为借费用,贷预提;2月我们把1月份的网络费付了,对方没有给我们开发票,那2月怎么做账
答: 你好,同学。 借 预提 贷 存款 这样处理就是了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
是19年的费用,但我单位没有付款应该怎么做账,对方也没有给我们开发票
答: 你好,是确定这个无法取得发票了吗?