老师好:去年疫情期间,香港高层两人一直没能过来上班,由去年9年份停发工资到今年11月,社保没停,现在经董事会决定补回这段时间的工资,我应该怎样处理分录?个税怎样计算?

冷静的秋天
于2021-12-10 08:47 发布 836次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-10 08:48
你好
做到今年
借管理费用贷应付职工薪酬
个税你们是一直给他零申报是吗?
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一、计提工资
借:管理费用——工资
借:销售费用——工资
借:生产成本——直接人工
借:制造费用——工资
贷:应付职工薪酬——工资
二、计提社保
借:管理费用——社保
借:销售费用——社保
借:生产成本——直接人工
借:制造费用——社保
贷:应付职工薪酬——社保
三、个税不计提属于代扣代缴个税
四、发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——代扣个人社保
贷:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
五、缴纳社保
借:应付职工薪酬——社保
贷:其他应收款——代保个人社保
贷:银行存款
六、交个税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-04-13 16:45:41
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2017-01-15 09:31:29
你好,计提时 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 -工资 发放时 借; 应付职工薪酬 -工资 贷;其他应收款 个人社保 应交税费-个人所得税 贷:银行存款
2018-03-09 16:08:23
您好,计提工资分录 借:管理费用 10000
贷:应付职工薪酬 10000
计提个税 借:应付职工薪酬 500
贷:应交税费-应交个人所得税500
公司负担社保 借:管理费用-社保2000
贷:应付职工薪酬-社保2000
个人负担社保 借:应付职工薪酬1000
贷:其他应付款-社保1000
2020-11-17 11:18:28
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2021-09-23 12:19:26
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