民非企业收到举办者打入的钱,借:银行存款 贷:非限定 问
你好,出现负数是不对的。 答
小公司 人员也就一两个 出差开会都没有相关申请 问
您好,入账附件就是发票及银行回单,填个报销单就行 答
老师,还有一个问题就是,实际留抵的票上的进项税额 问
你好,哪一个多,哪一个少了差额,你可以通过利润分配未分配利润来调整。 答
老师请问下汇算清缴中,有营业收入 但营业成本是0, 问
你好,没问题,这样是可以申报的。 答
您好 企业经营范围包括一般项目:技术服务、技术 问
你好,你首先得知道这张劳务费的发票用在了什么地方了呢? 答
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老师固定资产清理分录借:固定资产清理3800累计折旧72200元贷:固定资产76000元,出售资产借:其他应付款15000元贷:固定资产清理14708.38元应交增值税销项税额291.62元,公司以旧置换洗新车借:固定资产57672.41元应交增值税进项税额9227.59元贷:其他应付款15000元应付账款51900元。老师麻烦帮忙看看分录对吗谢谢
答: 你好同学,分录是正确的
公司用于研发的固定资产,当月全部进入费用,分录这样做可以不?借:固定资产 应交税费-应交增值税进项税 贷:其他应付款 借:管理费用-研发费 贷:固定资产 ,或者 借:固定资产 应交税费-应交增值税进项税 贷:其他应付款 借:累计折旧 贷:固定资产 借:管理费用-研发费 贷:累计折旧?
答: 你好!进了固定资产科目,就一定要按每期折旧进入费用;要想一次性进费用,就不要通过固定资产科目了,直接购入时计入管理费用。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
行政部门购买的电脑票到,钱未付,是借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 贷其他应付款吗?
答: 你好!贷方是应付账款。
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蔷薇 追问
2021-12-09 19:35
洋洋老师 解答
2021-12-09 19:54
蔷薇 追问
2021-12-09 19:58
洋洋老师 解答
2021-12-09 21:13