老板买茶叶自己喝计入什么科目,专票可以抵扣吗? 问
同学,你好 管理费用-福利费 不可以抵扣 答
老师,财务核算体系包括什么?怎么搭建财务核算体系 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
老师,我想问一下子公司的是独立法人,独立核算的吗? 问
是的,就是那样子的哈 答
想系统的学下,看那些视频,有没有什么顺序? 问
您好,你是要学什么了? 答

我公司11月份开了专用发票给客户,本来是说好客户要先给预付款的,但是客户没有转账到我公司,这个分录怎么做,销项税我公司还需要交吗
答: 你好,需要缴纳的,你开出了发票,需要的借应收账款贷,主营业务收入、应交税费。
收到发票,尚未付款,款项后期用专项款付怎么做分录?
答: <p>你好,入借:相关成本 &nbsp;贷:其他应付款-专项款 &nbsp;付款时,借:其他应付款-专项款 &nbsp;贷:银行</p>
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好老师,开具了销项发票,但是客户是私转私付款的,收到款了,分录怎么做?
答: 借:其他应收款 贷:主营业务收入 应交税费


坚强的水蜜桃 追问
2021-12-09 16:10
坚强的水蜜桃 追问
2021-12-09 16:11
郭老师 解答
2021-12-09 16:12