公司的话就两笔 第一次就是给对方打款 第二次收票结转成本 打款的时候:借应付账款 贷:银存 收到发票的时候:借:主营业务成本 应交税费-进 贷 应付账款么 有什么遗漏的么。这么做帐没有问题吧

xijunkokhjhk
于2021-12-08 09:49 发布 1118次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-12-08 09:50
你好 ; 你们没有跨年的话 这样做就是对的。 对的哈
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你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
您好
请问发生了什么业务
2020-09-25 19:01:03
您好
请问开回来的发票没有进项税额可以抵扣吗
2022-02-28 20:47:04
你好不可以的,因为你调增是看你调增之前收到的发票是多少,75万都收不回来的,严格来说按照75来万来补税。
2022-03-16 14:34:50
你好 如果之前的进项已经转出 那么你上面的分录是对的
2021-04-01 11:57:36
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2021-12-08 09:57