老师,我6月份成本不够,就做了一笔:借:主营业务成本 应交税费-待抵扣进项税额 贷:应付账款 我在7月份把这张发票认证了该咋做?

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于2021-10-11 13:45 发布 1298次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
您好
请问发生了什么业务
2020-09-25 19:01:03
借:原材料等 负数
贷:应付账款 负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
2026-01-06 08:59:54
借:主营业务成本 贷:应付账款
2023-12-28 14:00:17
你好,你现在应该是借库存现金贷应付账款。
2022-11-22 13:39:27
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