(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

个税每月申报是按实际发放工资申报,是当月工资吗?如果当月工资没算好那按什么申报?
答: 个税每月申报是按上个月实际发放工资申报 ,没有发工资0申报
老师好,我申报3月工资不用交个税,周五已按申报数银行发放工资。后来发现少算了三百块,即少申报了三百,如当时加上这三百申报的话会产生个税。我下星期一要补发这三百工资,应该怎么处理?可以不去税所更正申报吗?(已过三月工资申报期)
答: 可以,你直接加在次月吧
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,之前申报的个税:举例:5月发放4月工资,5月申报4月工资,按正常是申报4月发放3月工资,但是这个之前申报的那个人是5月直接申报了4月的工资表,那之后申报月都只能按照这个来了对吗?
答: 您好,可以进去进行更正申报
你好,如果我们三月份的工资四月份发放,同时4月也发放了4月工资,那么5月申报4月个税时是3、4月一并申报,还是把三月份工资在4月申报期先申报了?谢谢
12月工资在1月10日发放,个税系统在12月征期申报,那1月20日发放的年终奖金在几月申报呢?是否可以和12月工资一起申报
请教个税问题,例如6月申报的5月发放的4月工资,那有个员工是5月入职的,有个员工是5月离职的,那么这两个员工的入职时间和离职时间要怎么填写呢?
我们12月1日发放11月工资 然后我12月申报11月工资个税 以前一直是这么操作的,现在突然发现这样操作是错误的 我应该如何改过来 ?






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