工商年报的从业人数是只看12月份,还是1-12月份的 问
工商年报的从业人数是只看12月份的 答
选项B,对试用商品不需要按最佳估计数确认收入吗?收 问
您好,试用商品的所有权没有转移,不用确认收入的,过一个月试用期才确认收入 答
老师 我们属于建筑行业 供应商开出发票为“*建 问
您好,对的,这样就可以抵扣的 答
1 080-1 080/4/12×(9+12) 老师 这一步我不明白 问
你好米这个额计算是求什么呀 答
企业所得税汇算清缴之前没有取得的成本发票,在纳 问
纳税调整明细表30栏里面填写账载金额。填写你不允许抵扣的那个。 答
老师我商会交的增值税由会员单位分摊,收到钱后会计分录是借:银行存款,贷:其他应收款。那么其他应收款又怎么冲销呢?
答: 交完税后,借:其他应收款 贷:银行存款
向光明厂购入甲材料14000,增值税17%,该厂垫付运杂费1000,货款以银行存款支付。材料已验收入库。为什么该厂垫付运杂费1000在会计分录里写成 借:其他应收款 1000
答: 同学您好,垫付的,说明是代付的,这不是货款,要收回来的其他款项,所以用其他应收款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,对于不是本单位人员挂靠社保在本单位的会计分录可以写为以下这样吗?单位支付社保时:借:其他应收款-A(单位+个人承担的社保总金额) 贷:银行存款。 如果收到挂靠人的社保总费用时:借:银行存款 贷:其他应收款-A。可以这样写吗?
答: 可以这样进行分录处理。