向光明厂购入甲材料14000,增值税17%,该厂垫付运杂费1000,货款以银行存款支付。材料已验收入库。 为什么该厂垫付运杂费1000在会计分录里写成 借:其他应收款 1000
强健的乐曲
于2021-12-02 22:50 发布 1904次浏览
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文老师
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同学您好,垫付的,说明是代付的,这不是货款,要收回来的其他款项,所以用其他应收款
2021-12-02 22:52:01

交完税后,借:其他应收款 贷:银行存款
2016-12-06 20:54:49

借:营业外支出
贷:其他应收款
2021-12-22 10:44:18

可以这样进行分录处理。
2020-03-19 17:28:35

不应该做到12月 因为你的银行账上没有到款 按照实际到款的时间来做
2020-01-06 09:32:42
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