你好,计提工资,需要附工资表吗?发放工资同样也需要 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答
某体检单位25年先来体检 体检费420000 后来到账2 问
先算清:应收 42 万,实收 45 万,多收 3 万。 你之前调整分录正确,现在应收贷方 3 万,做一笔: 借:应收账款 30000 贷:预收账款 30000 应收就平了,26 年有业务再冲预收。 答
请问老师,我们是国企业,零元收购一个企业,收购时会 问
零元收购,不用做分录 答
老师你好,2月发放年终奖希望算到25年,会计分录,是小 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问在CIF的情况下,同时出口两种商品的时候,运费跟 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师您好,我们公司在21年10月银行支付一笔物业费为6570元,做的分录是借应付帐款贷银行存款,11月收到对方开具的一年的物业费的发票我做的是借管理费用贷应付账款,那我想问一下现在我需要分摊这个1年的物业管理费,我该怎么做,我做的这个2笔分录是否有误
答: 你好; 分录是对的。 只是 金额 第一笔是全额金额 ; 你支付 6570是一年的物业费嘛 。 第二笔 是 每个月发生的 物业费;
老师,你好。4月份银行扣了一笔物业管理费,我把分录做成了借预付账款-物业管理费3000,贷银行存款3000。应该是借管理费用-物业管理费3000,贷银行存款3000才对的,我现在应该怎么改正过来,摘要和分录怎么写?
答: 您好 摘要写调整某月某号凭证 借:预付账款-物业管理费 -3000 借:管理费用-物业管理费3000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
单位没有做出入库单,所以不管货到没到,只看票到没到。货物票没到的情况,借:应付账款-暂估,贷:银行存款。费用票没到的情况,借:管理费用-暂估,贷:银行存款。这样做对吗,我不明白费用票没到是计入费用还是计入往来(应付账款)
答: 同学,你好 借:管理费用-暂估,贷:银行存款 这个是暂估费用,就是费用发生了,票没有来









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隐形的果汁 追问
2021-12-02 13:46
meizi老师 解答
2021-12-02 13:50
隐形的果汁 追问
2021-12-02 13:51
meizi老师 解答
2021-12-02 13:53