老师,我们是卖电梯和安装电梯的,安装的时候包工包 问
那个计入劳务成本-材料费 答
我公司是来料加工企业,以前开具的发票商品名称是: 问
你好,仍然是劳务*加工费 答
老师,小规模,旅游行业,这个征收率是按1%来算对吧!开 问
是的,就是那样子的哈 答
你好。公司有跨境电商 俄罗斯的OZON ,这在哪里报 问
报税分两地: 中国境内:在山东电子税务局申报增值税(出口免税 / 征税)、企业所得税、印花税等,11 月业务在 12 月征期内补报,需先完成跨境应税行为免税备案,留存报关单、销售数据等资料。 俄罗斯境内:找俄罗斯税务代表办理 INN 税号,通过俄联邦税务局系统申报 VAT、关税;Ozon 部分订单平台会代扣 VAT,需核对代扣凭证,未代扣部分由税务代表申报缴税。 答
老师,先发货的,增值税和所得税都要确认收入? 问
您好,是的,做无票收入 答

老师您好,我们公司在21年10月银行支付一笔物业费为6570元,做的分录是借应付帐款贷银行存款,11月收到对方开具的一年的物业费的发票我做的是借管理费用贷应付账款,那我想问一下现在我需要分摊这个1年的物业管理费,我该怎么做,我做的这个2笔分录是否有误
答: 你好; 分录是对的。 只是 金额 第一笔是全额金额 ; 你支付 6570是一年的物业费嘛 。 第二笔 是 每个月发生的 物业费;
老师,你好。4月份银行扣了一笔物业管理费,我把分录做成了借预付账款-物业管理费3000,贷银行存款3000。应该是借管理费用-物业管理费3000,贷银行存款3000才对的,我现在应该怎么改正过来,摘要和分录怎么写?
答: 您好 摘要写调整某月某号凭证 借:预付账款-物业管理费 -3000 借:管理费用-物业管理费3000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
应付第一季度的服务费,但是一直没有付,在2023年4月份才付,那现在第一季度是做借:管理费用-服务费 100000 贷:100000?暂估费用?后期等收到发票了就做借:应付账款 100000 贷:银行存款100000?
答: 第一季度时(假设为1-3月) 会计分录可以是: 借:管理费用-服务费 100,000元 贷:应付账款-暂估100,000元 2023年4月份支付时 借:应付账款-暂估服务费 100,000元 贷:银行存款 100,000元









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隐形的果汁 追问
2021-12-02 13:46
meizi老师 解答
2021-12-02 13:50
隐形的果汁 追问
2021-12-02 13:51
meizi老师 解答
2021-12-02 13:53