送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2021-12-01 10:51

你好,可以计入贷方的其他应付款的呢,应付账款一般是用于客户之间的往来的

? 私家喵? 追问

2021-12-01 10:57

那如果后面不干了,那这部分老板存的钱,就是这个其他应付款,应该怎么处理?做什么会计分录

王晶老师 解答

2021-12-01 11:01

那就用对公户的钱冲销这个其他应付款的呢
借其他应付款
贷银行存款

? 私家喵? 追问

2021-12-01 11:04

账上没钱呢?这个怎么处理?做什么会计分录

王晶老师 解答

2021-12-01 11:05

没钱如果注销,只能挂着了呢

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相关问题讨论
你好,可以计入贷方的其他应付款的呢,应付账款一般是用于客户之间的往来的
2021-12-01 10:51:34
您好 计提的时候 借:管理费用-单位社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 缴纳的时候 借:应付职工薪酬-社保费 借:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
2020-08-21 16:39:55
对的..............
2016-12-13 17:51:48
可以这么处理,分录没有问题。
2018-04-10 08:55:40
你好 分录是正确的 但,员工承担部分,汇缴时要纳税调整哟
2020-01-09 11:58:16
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