送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-08-21 16:39

您好
计提的时候
借:管理费用-单位社保费
贷:应付职工薪酬-社保费
缴纳的时候
借:应付职工薪酬-社保费
借:其他应收款-个人社保费
贷:银行存款

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相关问题讨论
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗? 
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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