送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-02-10 16:12

老师:写错了。2016年收款时借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-增值税 ,现在款已经退了,我现在做的是 借:预付账款 贷银行存款,我觉得这个分录不对,老师请指正!

邹老师 解答

2017-02-10 16:07

你好,做第一笔分录就是了

邹老师 解答

2017-02-10 16:14

你好,只能是这样做分录了

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相关问题讨论
您好,如果你开票了,就需要确认应交税费
2022-04-13 20:36:07
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
同学你好 ,防水保温公司,我公司20年12月购买原材料先付货款并收到货,对方未开票,借:预付账款 贷:银行存款 ,1月收到材料商开来的发票,借:原材料 、 应交税费-进项税额 贷预付账款,对吗?——对的; 1月收到甲方支付给我公司的工程款,我公司未开票,借:银行存款 贷方是预收账款还是主营业务收入、应交税费-销项税额?——计入预收账款中;
2022-02-14 11:26:01
你好 是的 一开始用预收科目 后期就无需转了
2022-01-12 17:26:56
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
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