你好老师,我们商贸公司,老公司要注销,然后把业务都转移到新公司,之前老公司还没有财务,只是老板娘有应收应付数据,等等,,现在新公司要建账,期初数据怎样得到呢?应收应付,银行存款老板娘都有,固定资产要盘存然后怎么弄呢??还有就是这些数到时候会不会试算不平衡?
夜莺
于2021-11-29 22:50 发布 779次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2021-11-29 22:59
同学你好,固定资产,存货都盘点处理,给老板娘要单价,算出金额,不平衡时,差额记入实收资本处理。
相关问题讨论

同学你好,固定资产,存货都盘点处理,给老板娘要单价,算出金额,不平衡时,差额记入实收资本处理。
2021-11-29 22:59:56

2019年以前发生的她自己清完 ?就是说不做账了?那你盘点现在的期末做期初就可以了
2019-01-04 11:20:30

你好,是的
如果是个人行为,不能纳入公司核算的
2017-04-20 10:58:45

这种情况需要盘点资产,资产的实际金额需要与账簿记录核对,然后查找账实不符的原因,根据具体的原因编制相关的调整分录,调整到账实相符。
2018-12-11 16:03:53

你好,根据你的描述,业务暂停,你的折旧先不计提比较好的
2021-10-19 12:00:58
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2021-11-30 14:59
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2021-11-30 17:45