- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-02-09 11:53
请问预付账款科目的44元差额怎么处理?
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您好,付款时,借:预付账款,4099,贷:现金或者银行存款,4099。收到发票,借;库存商品等科目,4055减去税金,应交税费-应交增值税-进项。贷:预付账款,4055。
2017-02-09 11:44:23

那剩下不需要付款么,做账借xx 进项税 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行 营业外收入
2019-06-11 15:40:13

你好,发票认证就正常入应交税费 应交增值税 进项税额
2019-08-29 14:37:14

借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应交税费-待认证进项税额
2018-08-20 17:26:29

如果是跨期认证进项发票时,才会有不同的分录。如果是取得发票就认证了,就是正常的分录。
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款等
2018-05-23 15:19:19
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