送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-02-09 11:53

请问预付账款科目的44元差额怎么处理?

碧玉 追问

2017-02-09 16:14

如没法处理,这个预付账款科目的44该怎么做账?

王雁鸣老师 解答

2017-02-09 11:44

您好,付款时,借:预付账款,4099,贷:现金或者银行存款,4099。收到发票,借;库存商品等科目,4055减去税金,应交税费-应交增值税-进项。贷:预付账款,4055。

王雁鸣老师 解答

2017-02-09 13:52

您好,让对方退款,或者再开发票回来。

王雁鸣老师 解答

2017-02-09 16:17

您好,转入营业外支出。

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您好,付款时,借:预付账款,4099,贷:现金或者银行存款,4099。收到发票,借;库存商品等科目,4055减去税金,应交税费-应交增值税-进项。贷:预付账款,4055。
2017-02-09 11:44:23
那剩下不需要付款么,做账借xx 进项税 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行 营业外收入
2019-06-11 15:40:13
你好,发票认证就正常入应交税费 应交增值税 进项税额
2019-08-29 14:37:14
借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2018-08-20 17:26:29
如果是跨期认证进项发票时,才会有不同的分录。如果是取得发票就认证了,就是正常的分录。 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
2018-05-23 15:19:19
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