- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2018-08-20 17:26
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应交税费-待认证进项税额
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可以在下个月再把抵扣联认证抵扣掉的,所以发票联会计分录可以这样来入账:
借:原材料/库存商品
应交税费/应交增值税/待抵扣进项税
贷:应付账款/应付货款
在第二个月把抵扣联认证抵扣过后,即可把抵扣进项税转入进项税额中的,会计分录如下:
借:应交税费/应交增值税/进项税额
贷:应交税费/应交增值税/待抵扣进项税
2019-11-19 16:07:16

您好
请问您收到发票的时候怎么写的分录
2019-10-26 21:35:48

您好!借管理费用-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷现金等
然后借管理费用福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-07-30 14:57:36

如果是跨期认证进项发票时,才会有不同的分录。如果是取得发票就认证了,就是正常的分录。
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款等
2018-05-23 15:19:19

计入管理费用。。。。。。
2015-11-12 19:04:00
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2018-08-20 17:29
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2018-08-20 17:30