老师 我接手了一家客户,之前其他代账公司给他做账 问
现在需要客户提供收款依据做账,没有依据不能调 答
老师:我公司销售出去的应收账款,客户给了承兑汇票, 问
借:应收票据 贷:应收账款 答
老师,您好!我们公司是小规模纳税人,我们能去税务局 问
不能,小规模没法开9% 答
老师,我有一张退税是0的,去除增值税购进来的是12万 问
可以的,没问题的哈 答
想咨询下,一个企业,2006年就成立了,为什么电子税务 问
同学,你好 可能是没有申报,可能是电子税务局数据不全 答

科目汇总表没有管理费用,月末期间结转,本年利润怎么还在贷方了
答: 你好,你是说管理费用没有余额,本年利润在应在借方?
科目汇总表,我这个月实际花了129017.22元,但是我的合计却是258034.44元,就是我的借方有个本年利润129017.22元,又有个管理费用129017.22元。合计就成了258034.44元,我想问为什么我的总计不是129017.22元,我的分录没有弄错。
答: 您好,科目汇总表是科目发生额相加,根本实际支出金额没有关系,会计分录是有借必有贷。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,您好,请问1.管理费用有贷方有金额,月末怎样结转? 2.利润表中的管理费用是根据科目汇总表中的数据填列吗?
答: 第一个问题:将管理费用的贷方金额,用借方的负数列示,月末将全部的借方发生额进行结转计入本年利润 借:本年利润 贷:管理费用——各明细科目 第二个问题:是的,按管理费用的科目余额表的发生额填写。










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