请问老师我们和外商签订的销售合同和我们的报关 问
是,和外商签订的销售合同和我们的报关单金额不一致是合理的 答
请问下,税控盘没有注销,开票时,在电子税务局上开的 问
税控盘没有注销,在电子税务局上开具的数电发票,不需要验旧。 根据国家税务总局相关规定,试点纳税人通过实名认证后,无需使用税控专用设备即可通过电子发票服务平台开具数电发票,无需进行发票验旧操作。数电票无需进行发票票种核定和发票领用,系统会自动赋予开具额度,并根据纳税人行为动态调整开具金额总额度 答
长期待摊费用在资产卡片里面为什么当月录入当月 问
同学,你好 长期待摊费用,没有强制规定是当月摊销还是次月开始摊销。实务上一般是会选择次月摊销 答
小规模纳税人的个人所得税月报还是季报呢? 问
你好,那个是按季度申报工资个税 答
公司章程可以从哪里下载呢 问
是已经成立了的公司吗? 答

老师,您好,请问1.管理费用有贷方有金额,月末怎样结转?2.利润表中的管理费用是根据科目汇总表中的数据填列吗
答: 你好,管理费用就算贷方有金额也应该是做借方红字科目的,不能直接做在贷方,结转的时候才做贷方。 利润表中的管理费用是根据科目汇总表中的数据填列的
老师,您好,请问1.管理费用有贷方有金额,月末怎样结转? 2.利润表中的管理费用是根据科目汇总表中的数据填列吗?
答: 第一个问题:将管理费用的贷方金额,用借方的负数列示,月末将全部的借方发生额进行结转计入本年利润 借:本年利润 贷:管理费用——各明细科目 第二个问题:是的,按管理费用的科目余额表的发生额填写。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
科目汇总表,我这个月实际花了129017.22元,但是我的合计却是258034.44元,就是我的借方有个本年利润129017.22元,又有个管理费用129017.22元。合计就成了258034.44元,我想问为什么我的总计不是129017.22元,我的分录没有弄错。
答: 您好,科目汇总表是科目发生额相加,根本实际支出金额没有关系,会计分录是有借必有贷。


钟灵毓秀 追问
2019-08-27 23:53
凡凡老师 解答
2019-08-28 09:03