老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
涉及土建的开建筑服务,不涉及的开修理修配劳务 答
你好,我想问一下上缴给工会的单位部分工会费,开差 问
上缴的工会经费,为何要开差额发票? 答
@郭老师,别的公司开业我们送花蓝的费用做什么?是做 问
同学你好 你计入销售费用招待费 答
老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
只涉及软件,不涉及硬件 ? 答
老师:请问我们在外地成立了一个销售部,员工都是当 问
您好,这是合规的,对方开发票给你们就可以 答

老师问下,我们公司是卖瓷砖的请问,我们给客户提供的样品就相当于不收钱的商品,这部分我们应该怎么做账
答: 按税法的规定,提供样品,不收钱是属于免费赠送,属于视同销售。 借:销售费用——业务宣传费 贷:库存商品 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们是商品流通企业,我们向供应商购买商品卖给客户。客户用我们商品其中一部份坏了,我们给客户维修要收取费用的,但是厂家(供应商提供的部件不收我们的费用),那我们入库单就没有金额,那怎么做入库分录呢?
答: 借库存商品 贷营业外收入,借主营业务成本或者是其他业务成本贷库存商品,
老师我想请问一下,销售商把产品放到我们公司卖,然后给我们开成本的发票给我们,卖给客户的产品钱是我们收,然后我们要给销售商返回一定的利润,我们这部分怎么走公帐
老师请问,我们购买一些赠品用于给客户,这个应该如何做账啊?还有就是供应商给我们采购赠品,我们先垫付,然后供应商把这部分钱在货款中抵减,如何账务处理呢?
老师,向您请教个问题,我们委托供应商帮我们加工一些商品,商品是我们自己的,供应商只收取加工费,我们把商品卖给客户的时候,加工费怎么分摊,当时这些商品已经入库了,有相应的成本,加工费怎么分摊进去,
设计工作室,主营设计服务。但现在有销售商品的部分。(客户转账给我们,我们再用这笔费用帮他去购买瓷砖,木地板等商品)这部分费用应该怎么做分录了?1,客户转给我们的款项。2,我们支付商家的款项

