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Lili
于2021-11-19 15:30 发布 944次浏览
玲老师
职称: 会计师
2021-11-19 15:34
借管理费用,办公费贷,银行存款。收到发票,红冲这笔分录按发票入账。
Lili 追问
2021-11-19 15:57
老师金额有1万左右,也放在办公费吗?
玲老师 解答
2021-11-19 16:03
记在办公费完全可以。
2021-11-19 16:15
老师您好我挂在其他应收账款里可以吗?我感觉冲红有点麻烦。
2021-11-19 16:22
采购商品没有付款即应付账款。
2021-11-19 16:27
老师是我们已经打款了,发票也没有收到,手机也没有收到。
2021-11-19 16:30
。借预付账款贷银行存款。
2021-11-19 16:31
老师那这样直接放在办公费金额是不大了,放在固定资产是不是太麻烦了。
2021-11-19 16:44
对,我的意思就是你直接记办公费,不记固定资产。
2021-11-19 16:46
老师那我放应付账款也是可以的是吗?
2021-11-19 16:50
没有收到手机提前付款,用预付账款看一下前面的回复。
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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