我公司去年一项目,因发包方改制要求我们开了合同金额发票给他,付款去年付了一笔,今年付了二笔,我司的进项发要则也是去年付款给供应商后开了一笔,今年2月份又开了一笔,但税务局说只能按去年他进销差核算企业所得税,怎么处理
清脆的火车
于2021-11-17 16:08 发布 1701次浏览
- 送心意
洋洋老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好同学,你是说企业所得税预缴还是汇缴,能不能说清楚一点
2021-11-17 16:20:51

对。等实际开票确认收入时,没有成本抵扣,企业所得税会交好多
2022-01-11 14:39:52

您好,是的,就是您钱付给他了,没有收到普票是吗,那您就相当于需要纳税调整35000这样需要多交企业所得税35000*适用税率
2019-10-10 12:55:39

您好!还是划算的了
2021-12-22 16:17:51

你好 没发票正常做账是可以的 , 不过没有发票不能所得税前扣除 ,年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 !
2019-11-27 10:06:26
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