送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-02-04 13:51

代付款    挂往来不是一直在账上?

江南小小灰 追问

2017-02-04 14:21

这个情况已经发生了,现在怎么弥补?

江南小小灰 追问

2017-02-06 09:18

怎么能入费用呢?

袁老师 解答

2017-02-04 13:37

不太合适,最好由你们公司打过去,这样显得比较正规,可以出个代付款证明挂往来吧

袁老师 解答

2017-02-04 13:58

,到时你们付给他钱就好了

袁老师 解答

2017-02-04 14:23

挂往来吧,借:管理费用--人工费,贷:其他应付款--另一个公司

袁老师 解答

2017-02-06 09:22

你们承担社保是费用

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相关问题讨论
不太合适,最好由你们公司打过去,这样显得比较正规,可以出个代付款证明挂往来吧
2017-02-04 13:37:57
你好,分录没有问题哦
2018-07-30 20:05:10
如果用补贴款冲抵部分社保,假设补贴款已经计入其他应付款科目,以下是调整后的分录: 确认需要用补贴款冲抵社保时: 借:其他应付款 - 补贴款(冲抵金额) 贷:应付职工薪酬 - 社会保险费(冲抵金额) 实际缴纳社保时: 借:应付职工薪酬 - 社会保险费(社保总金额 - 冲抵金额) 其他应付款 - 补贴款(冲抵金额已在第一步转出) 贷:银行存款(实际缴纳金额)
2024-09-12 19:16:38
您好,不需要反结帐,用以前年度损益调整即可
2022-05-12 10:12:08
是通过其他应收款-个人社保
2023-10-31 11:18:01
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