比如张三 李四 王五工资各1000 张三伙食费费200 王五伙食费400 会计帮出纳代扣借支 张三有1500 李四有2000 (借支不入账) 应付工资是3000 实发多少?怎么做账?
在路上
于2017-01-23 10:25 发布 1311次浏览
- 送心意
晨曦
职称: 中级职称
2017-01-30 14:40
你好!借支时不入账,发放时也不用体现在账里面;伙食费是扣除的?还是要补助的?如果是扣除的,用净额300-200-400=2400元(此为实发工资),借:薪资费用2400 贷:应付职工薪资2400;如果是要补助进去的,实发工资为3000元正,伙食费入职工福利,发放之后各自归还会计就好了
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你好!借支时不入账,发放时也不用体现在账里面;伙食费是扣除的?还是要补助的?如果是扣除的,用净额300-200-400=2400元(此为实发工资),借:薪资费用2400 贷:应付职工薪资2400;如果是要补助进去的,实发工资为3000元正,伙食费入职工福利,发放之后各自归还会计就好了
2017-01-30 14:40:49

你好,你可以做往来款,其他应付款
教师伙食费半年转入食堂账户,借:银行存款,贷:其他应付款-教职工伙食收入
支出的时候
把其他应付款-教职工伙食收入冲掉
2019-05-09 08:22:48

你好!你这个本身是有盈利的还是没有盈利的企业
2019-05-09 13:57:02

您好
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款等
2021-12-21 21:38:13

您好!借:管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费。
支付的时候借:应付职工薪酬-福利费 贷现金等。
2016-04-28 15:58:48
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