送心意

晨曦

职称中级职称

2017-01-30 14:40

你好!借支时不入账,发放时也不用体现在账里面;伙食费是扣除的?还是要补助的?如果是扣除的,用净额300-200-400=2400元(此为实发工资),借:薪资费用2400 贷:应付职工薪资2400;如果是要补助进去的,实发工资为3000元正,伙食费入职工福利,发放之后各自归还会计就好了

上传图片  
相关问题讨论
你好!借支时不入账,发放时也不用体现在账里面;伙食费是扣除的?还是要补助的?如果是扣除的,用净额300-200-400=2400元(此为实发工资),借:薪资费用2400 贷:应付职工薪资2400;如果是要补助进去的,实发工资为3000元正,伙食费入职工福利,发放之后各自归还会计就好了
2017-01-30 14:40:49
你好,你可以做往来款,其他应付款 教师伙食费半年转入食堂账户,借:银行存款,贷:其他应付款-教职工伙食收入 支出的时候 把其他应付款-教职工伙食收入冲掉
2019-05-09 08:22:48
你好!你这个本身是有盈利的还是没有盈利的企业
2019-05-09 13:57:02
您好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等
2021-12-21 21:38:13
您好!借:管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费。 支付的时候借:应付职工薪酬-福利费 贷现金等。
2016-04-28 15:58:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...