送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-21 21:38

您好
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款等

自然的水杯 追问

2021-12-21 21:39

普惠幼儿园不纳税的伙食费

bamboo老师 解答

2021-12-21 21:40

是收的学生的伙食费么?

自然的水杯 追问

2021-12-21 21:46

是的,这个分录怎么做,月末怎么结转呢?

bamboo老师 解答

2021-12-21 21:47

收取的时候
借:银行存款
贷:其他应付款
伙食费支出的时候
借:其他应付款
贷:银行存款

自然的水杯 追问

2021-12-21 22:10

这个钱是收的一学期的,要分摊到每月

bamboo老师 解答

2021-12-21 22:11

您收取的时候计入其他应付款科目
每个月发生支出的时候冲减其他应付款科目啊

自然的水杯 追问

2021-12-21 22:20

借其他应付,贷提供服务收入—限定收入—伙食费,是这样吗老师

bamboo老师 解答

2021-12-21 22:23

收到伙食费时
借:现金或银行存款,
贷:提供服务收入~伙食费,
买菜时
借:业务活动成本,
贷:现金或银行存款

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相关问题讨论
您好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等
2021-12-21 21:38:13
您好,建议您按差旅费补贴报销,这样不需要发票,可以正常入账。
2020-07-01 11:23:44
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2017-09-08 15:53:14
要是给出差补贴可以不要发票,不是这个,那你这个伙食没有发票纳税调增
2020-07-01 11:06:27
你好!做到福利费里面就可以,金额大尽量取得发票,金额不大税务局不会在意
2016-06-12 09:44:31
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