老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

科目余额表中主营业务成本借方余额534450.贷方余额1301590那利润表中的主营业务成本怎么填
答: 可表里填的是1301590
如果主营业务成本我需要减少,我放到贷方去减少是不能够结转这块的成本吗 ?只能用红字吗? 有老师说不能放到贷方的,放到借方负数。要不会影响你科目余额表和你的利润表不一致。 请问为什么会影响不一致呢,利润表的数据和科目余额表的数据最终不都是看科目余额的数来的吗
答: 您好,是的,只能借方红字
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请教:假如我内部帐的主营业务成本,原来就只有 一级科目,截止到3月份,是100万。后来老板要求把成本分成两个项目: A成本和B成本,分别是A占40万,B占60万 。金碟系统在原主营业务成本科目下,新增了两个二级科目,A和B。先建A的时候,3月前所有的成本都会划到A下面:主营业务成本-A项目 100 我做了一笔调整分录:借:主营业务成本B 60,贷主营业务成本60. 结转之后,科目余额表的当期发生额就跟实际当月发生的销售成本就对不上了。是不是我哪做错了呢?还是我需要直接把原来100万的成本冲红,然后再做一笔新的成本分录,拆开A和B?急问
答: 但是4月份也有成本,我试了余额都不对。4月的成本怎么考虑,请问分录应该怎么做?









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start from zero 追问
2021-11-11 16:18
郭老师 解答
2021-11-11 16:20