老师,请教:假如我内部帐的主营业务成本,原来就只有 一级科目,截止到3月份,是100万。后来老板要求把成本分成两个项目: A成本和B成本,分别是A占40万,B占60万 。金碟系统在原主营业务成本科目下,新增了两个二级科目,A和B。先建A的时候,3月前所有的成本都会划到A下面:主营业务成本-A项目 100 我做了一笔调整分录:借:主营业务成本B 60,贷主营业务成本60. 结转之后,科目余额表的当期发生额就跟实际当月发生的销售成本就对不上了。是不是我哪做错了呢?还是我需要直接把原来100万的成本冲红,然后再做一笔新的成本分录,拆开A和B?急问
仙人掌里的刺
于2021-06-18 21:47 发布 680次浏览
- 送心意
红老师
职称: 中级会计师
2021-06-18 23:29
按照您的描述应该是调整账务时借贷方向没有选择好,应该先把原科目负数冲平,再正数到新科目
相关问题讨论

可表里填的是1301590
2017-02-13 16:07:10

您好,是的,只能借方红字
2022-05-06 10:33:43

同学你好,你这个应该和你的软件有关系,如果全是销售,你的两个一样,因为是销售毛利表,如果你有服务,这个应该不体现在毛利表里,所以就有可能不一样
2022-04-05 17:57:57

但是4月份也有成本,我试了余额都不对。4月的成本怎么考虑,请问分录应该怎么做?
2021-06-19 09:55:34

具体应该怎么冲?我试了,但是余额表的当期发生额还是不对,分录应该怎么样呢
2021-06-19 09:52:52
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仙人掌里的刺 追问
2021-06-19 09:55
红老师 解答
2021-06-19 21:22