老师您好已收销售方货款、发票未开,进货方也没有开发票,如何写分录。

Lili
于2021-11-11 13:39 发布 775次浏览
- 送心意
微笑轩轩老师
职称: 中级会计师
2021-11-11 13:40
学员你好,做预收账款处理。如果是货物已发出做无票收入,后期再冲。这样就比较麻烦。所以建议直接先做预收账款。
相关问题讨论
学员你好,做预收账款处理。如果是货物已发出做无票收入,后期再冲。这样就比较麻烦。所以建议直接先做预收账款。
2021-11-11 13:40:21
这种情况可以先做暂估入账,借记库存商品,贷记应付账款。等收到发票后,再根据发票金额调整分录。
2024-10-17 09:45:25
。借库存商品贷银行存款,
借银行存款贷数营业务收入应交税费。
2022-05-12 14:13:56
是一般纳税人吗还是小规模
2022-05-12 11:42:18
借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款
2025-09-17 09:34:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



Lili 追问
2021-11-11 14:25
微笑轩轩老师 解答
2021-11-11 14:30