我方为销售方,现在,货已发出,发票未开,现收到货款,如何做账?

火星上的帆布鞋
于2023-03-13 16:19 发布 868次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-03-13 16:31
首先,销售方应按照发票的金额,在销售凭证中记账,记入客户应收账款,借方金额;货款的收款方式可以是现金,转账等。比如,客户支付了1000元货款,则在银行存款时,应记账:借方:银行存款账户 1000元,贷方:客户应收款 1000元,同时应在凭证中记载此笔收款是由客户支付的货款。
相关问题讨论
首先,销售方应按照发票的金额,在销售凭证中记账,记入客户应收账款,借方金额;货款的收款方式可以是现金,转账等。比如,客户支付了1000元货款,则在银行存款时,应记账:借方:银行存款账户 1000元,贷方:客户应收款 1000元,同时应在凭证中记载此笔收款是由客户支付的货款。
2023-03-13 16:31:07
您好,预付账款转到库存商品,只是没有发票不能税前扣除
2025-01-06 21:11:15
你好。这需要写会计分录吗?
2023-08-02 08:49:18
你好,今后会补开发票吗?
2022-10-05 15:34:32
那个直接红冲了就行,只要对方没认证抵扣
2024-12-06 09:50:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


