你好,计提工资,需要附工资表吗?发放工资同样也需要 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答
某体检单位25年先来体检 体检费420000 后来到账2 问
先算清:应收 42 万,实收 45 万,多收 3 万。 你之前调整分录正确,现在应收贷方 3 万,做一笔: 借:应收账款 30000 贷:预收账款 30000 应收就平了,26 年有业务再冲预收。 答
请问老师,我们是国企业,零元收购一个企业,收购时会 问
零元收购,不用做分录 答
老师你好,2月发放年终奖希望算到25年,会计分录,是小 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问在CIF的情况下,同时出口两种商品的时候,运费跟 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

支付给其他公司的费用,支付的时候,是做的借:预付账款 贷:银行存款 收到发票是做的借:借:销售费用 贷:预付账款 现在不用这费用了,还有余额,对方公司退回来了,是不是直接做成:借:银行存款,贷:预付账款?
答: 同学你好 对的 这样就可以了
10月份发现8月份科目记错了用什么方法订正? 想把8月 借 销售费用 45000 贷 银行存款45000改成 借 预付账款 45000 贷 银行存款 45000
答: 你好,根据你的描述,在8月份分录的基础上,调整分录是 借:预付账款 45000 ,贷:销售费用 45000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
有一笔款在8月份预付了一部分,但是发票未收到,9月份支付了尾款支付,发票也收到了,8月份是做的借 预付账款 贷 银行存款 现在收到发票之后,直接做成借:销售费用 -尾款 贷:银行存款 预付账款 可以?
答: 同学你好,这样做是正确的。







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一滴纯静水 追问
2021-11-10 11:38
邹老师 解答
2021-11-10 11:38
一滴纯静水 追问
2021-11-10 11:46
邹老师 解答
2021-11-10 11:46
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2021-11-10 11:49
邹老师 解答
2021-11-10 11:50