送心意

朴老师

职称会计师

2026-03-02 08:58

先算清:应收 42 万,实收 45 万,多收 3 万。
你之前调整分录正确,现在应收贷方 3 万,做一笔:
借:应收账款 30000
贷:预收账款 30000
应收就平了,26 年有业务再冲预收。

微信用户 追问

2026-03-02 09:04

不不不 我们不涉及预收…

微信用户 追问

2026-03-02 09:07

您好 我们不涉及预收…

朴老师 解答

2026-03-02 09:12

那就直接冲减应收,不留负债:
借:应收账款 30000
贷:营业外收入 30000
把应收贷方 3 万冲平即可。

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相关问题讨论
你好!按规定应付账款和其他应付款需要确认收入,其他应收确认损失
2019-11-30 17:24:12
您好,当然是借款时,借 其他应付款,贷 现金,好啊。
2017-03-07 20:36:47
您好!首先这个是不合规的。 这个看你其他应收款是借方还是贷方余额,金额是多少。比如现在是借方10元,那您就借:其他应付款-10 贷:其他应收款10.
2016-11-11 10:33:03
你们这情况只能这么处理了
2020-04-03 07:47:57
应收出现负数,说明是预收款。 应付出现负数,说明是预付款。
2017-03-27 15:17:57
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