某体检单位25年先来体检 体检费420000 后来到账220000 再后来到账230000 余款26年分账用 23w到账的时候因为打款单位是其他单位名(但是同一家)就挂到了其他应付款 因为已经结完账了 我就在下个月调整了 分录:借:其他应付款 230000 贷:应收账款 230000 调完之后 应收账款余额在贷方 然后师傅告诉我账面有多少冲多少 剩下的冲的时候再调整 那我分录怎么做啊

微信用户
于2026-03-02 08:56 发布 13次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-03-02 08:58
先算清:应收 42 万,实收 45 万,多收 3 万。
你之前调整分录正确,现在应收贷方 3 万,做一笔:
借:应收账款 30000
贷:预收账款 30000
应收就平了,26 年有业务再冲预收。
相关问题讨论
你好!按规定应付账款和其他应付款需要确认收入,其他应收确认损失
2019-11-30 17:24:12
您好,当然是借款时,借 其他应付款,贷 现金,好啊。
2017-03-07 20:36:47
您好!首先这个是不合规的。
这个看你其他应收款是借方还是贷方余额,金额是多少。比如现在是借方10元,那您就借:其他应付款-10 贷:其他应收款10.
2016-11-11 10:33:03
你们这情况只能这么处理了
2020-04-03 07:47:57
应收出现负数,说明是预收款。
应付出现负数,说明是预付款。
2017-03-27 15:17:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



微信用户 追问
2026-03-02 09:04
微信用户 追问
2026-03-02 09:07
朴老师 解答
2026-03-02 09:12