老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

公司注销的时候应付账款里和其他应付款都有账还有其他应收款都有账,但是公司亏损9万多,这种要怎么平账才能注销呢。
答: 你好!按规定应付账款和其他应付款需要确认收入,其他应收确认损失
公司是筹建期,借了老总的钱做备用金,借 现金 贷 其他应付款,然后他又从中借款,又做的是借 其他应收款,贷 现金 总感觉这样做很菜鸟,本来想把他的借款直接挂应付账款的借方,冲公司欠他的钱,可是又怕他到时搞不清楚,哪种方法比较好?
答: 您好,当然是借款时,借 其他应付款,贷 现金,好啊。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们单位为了食堂周转,来借款,但是账上只有一笔其他应付款(财政局要求做成往来不能做收入),借款的时候分录我可以做成借:其他应付款 贷:其他应收款吗?
答: 同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款









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害羞的小鸽子 追问
2019-09-12 09:22
小洪老师 解答
2019-09-12 09:23