送心意

微笑轩轩老师

职称中级会计师

2021-11-08 20:43

借:在建工程100000
应交税费-应交增值税(进项税额)17000
     贷:应付票据-银行汇票100000
           银行存款17000

Allison404 追问

2021-11-08 20:44

银行汇票不是其他货币资金吗

微笑轩轩老师 解答

2021-11-08 20:45

是的,学员,不好意思我看成了银行承兑汇票。就是其他货币资金-银行汇票

Allison404 追问

2021-11-08 20:45

设备不应该是固定资产吗

微笑轩轩老师 解答

2021-11-08 20:46

因为还未安装,是在建工程。安装完毕转到固定资产

Allison404 追问

2021-11-08 20:48

OK,谢谢老师

微笑轩轩老师 解答

2021-11-08 20:49

亲爱的学员,不用客气

Allison404 追问

2021-11-08 20:51

采购部领用材料分录怎么做

微笑轩轩老师 解答

2021-11-08 20:59

亲爱的学员,采购部门是购进原材料哦确定是领用原材料?

微笑轩轩老师 解答

2021-11-08 21:03

如果是采购部门领用原材料自用
借:管理费用
     贷:原材料
          应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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相关问题讨论
你好需要计算做好了发给你
2022-02-24 13:47:29
1借应收账款339000 贷主营业务收入300000 应交税费应交增值税销项税39000
2022-03-28 14:39:16
第一个借待处理财产损益 35100 贷原材料30000 应交税费—应交增值税(进项税转出)5100
2022-03-10 22:03:08
你好 ,你的分录没有发送哟
2023-09-28 11:05:42
你好,这个是收到退款做的冲销分录。正常销售商品确认收入,结转成本,分录如下 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 商品退回,做反向分录
2022-01-22 18:35:15
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