送心意

微笑轩轩老师

职称中级会计师

2021-11-08 20:43

借:在建工程100000
应交税费-应交增值税(进项税额)17000
     贷:应付票据-银行汇票100000
           银行存款17000

Allison404 追问

2021-11-08 20:44

银行汇票不是其他货币资金吗

微笑轩轩老师 解答

2021-11-08 20:45

是的,学员,不好意思我看成了银行承兑汇票。就是其他货币资金-银行汇票

Allison404 追问

2021-11-08 20:45

设备不应该是固定资产吗

微笑轩轩老师 解答

2021-11-08 20:46

因为还未安装,是在建工程。安装完毕转到固定资产

Allison404 追问

2021-11-08 20:48

OK,谢谢老师

微笑轩轩老师 解答

2021-11-08 20:49

亲爱的学员,不用客气

Allison404 追问

2021-11-08 20:51

采购部领用材料分录怎么做

微笑轩轩老师 解答

2021-11-08 20:59

亲爱的学员,采购部门是购进原材料哦确定是领用原材料?

微笑轩轩老师 解答

2021-11-08 21:03

如果是采购部门领用原材料自用
借:管理费用
     贷:原材料
          应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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你好需要计算做好了发给你
2022-02-24 13:47:29
学员你好,分录如下 借:固定资产清理17500 累计折旧180000 固定资产减值准备2500 贷:固定资产200000
2021-11-07 14:44:33
你好,你只有把题目发上,老师才知道会不会
2020-06-11 18:10:18
你好,会计分录做好了一会发给你
2020-05-27 09:47:05
同学请稍等,稍后为你解答
2020-05-02 09:23:44
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