送心意

胡芳芳老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师,审计师

2022-03-10 22:03

第一个借待处理财产损益  35100
 贷原材料30000
 应交税费—应交增值税(进项税转出)5100

胡芳芳老师 解答

2022-03-10 22:05

借其他应收款 3000
原材料500
管理费用 31600
贷待处理财产损溢35100

上传图片  
相关问题讨论
你好需要计算做好了发给你
2022-02-24 13:47:29
1借应收账款339000 贷主营业务收入300000 应交税费应交增值税销项税39000
2022-03-28 14:39:16
第一个借待处理财产损益 35100 贷原材料30000 应交税费—应交增值税(进项税转出)5100
2022-03-10 22:03:08
你好 ,你的分录没有发送哟
2023-09-28 11:05:42
你好,这个是收到退款做的冲销分录。正常销售商品确认收入,结转成本,分录如下 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 商品退回,做反向分录
2022-01-22 18:35:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...