- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-11-06 14:59
你好,是当月应当支付的工资金额。
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您好计提工资的话,
借管理费用-职工工资
贷,应付职工薪酬-职工工资,如果你计提的工资和发放的不一致,你可以再补计提或反冲引来的计提凭证。
2022-03-28 10:03:50
同学你好
补计提12万-900就可以了
2022-02-23 14:58:36
您好!这个正常做就好了。比如6月计提,现在发,就现在做发的分录
2022-07-01 11:03:56
你好,这个没关系的,你就当六月份的没有做七月份补充而已。
2023-07-13 16:18:45
你以前年度是怎么计提的,就继续
2022-04-15 16:48:41
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