老师,我们外贸出口退税企业,供应商给我们开的发票,有一项出口名字跟进货名字不一致,不能退税,认证的时候做的退税认证,要转内销,那这一项不能退税的进项在增值税附表二中填写到哪里呢?
小小刘
于2021-11-03 14:17 发布 822次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-11-03 14:20
你好,让你税务局那边你问一下能给你们改成抵扣勾选吗?能改成的话在35栏里面填写。
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这一张票上有4项产品呢,其他三项可以退,就这一项不能退,如果改的话不是整张票都改了吗?老师
2021-11-03 15:11:35

出口的进项转出,内销的直接填在抵扣那里就可以了
2019-05-06 16:41:18

数字上看不出错误的
2017-10-21 18:21:01

你好,这个是规定,不是亏大或者赚的问题
2016-08-17 20:31:18

同内销需要按照内销的增值税率是计提增值税,这个是需要申报增值税,不享受免抵退政策,直接按国内销售交税处理。
2020-06-28 12:34:10
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