老师,你好,有个账想问下你,当月生产一批货当月就付款了,假如货的成本是3000,然后厂家要给我们1000的提成就直接抵扣了货款,实际付了2000。这个分录应该怎么写呢

纯情的心锁
于2021-10-28 12:13 发布 599次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
那发票是开的什么呢
2021-10-28 12:17:57
你好,这个分录不对。分录应该是 借:库存商品/原材料 贷:应付账款
2018-10-22 13:55:13
您好,业务实质就是正常的购进销售,按分期收款收入确认原则确认收入即可,旧机械按以旧换新业务进行会计处理
2018-09-01 09:42:12
你好,你当时全额计入的成本,对吗
2019-07-02 15:34:20
生产成本月末结转至库存商品,就是结转完工产品的成本,剩下的生产成本就是在产品的成本。
2023-04-07 10:14:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


