老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答
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老师 比如公司是这样的一种销售方式:销售挖掘机的时候只收客户首付款作为收入,那么剩下的成本相当于客户按分期来付给购入的工厂,,我该怎么做会计分录 另外,如果客户拿旧的挖掘机来抵扣首付的情况又该怎么做呢
老师,你好,有个账想问下你,当月生产一批货当月就付款了,假如货的成本是3000,然后厂家要给我们1000的提成就直接抵扣了货款,实际付了2000。这个分录应该怎么写呢
挂靠公司的是个人,不是单位。还有就是,付款是公司以公户付出去的,对方应该给开专票,而且挂靠者是希望公司能抵扣税款,所以不知道等对方给开票的时候,该怎么写分录了







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