12月暂估入帐冰箱5台,单价1600元,金额9000元,当月销售2台,计成本3600元。1月收到发票,单价1660元,金额8300元,上月多记的280元成本如何处理,怎么做分录?
绿色心情
于2017-01-13 13:57 发布 1038次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-01-13 14:04
这是跨年的,成本少记了不用考虑对本年利润的影响吗?而且结转成本是不是要用到以前年度损益调整这个科目
相关问题讨论

您好!你那是少记了成本吧。红字冲减做错的,然后做正确的到这个月。
2017-01-13 13:59:32

先把去年暂估的冲了然后再做账
2020-04-02 09:57:38

你好!你红字冲减暂估的分录,然后按正确金额做就可以了
2019-06-19 13:52:57

你好,收到的要计入收入,对应的成本正常结转成本
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
借:主营业务成本 贷:相关科目
2020-07-13 15:17:57

借预付贷银存
收到发票借xx费用贷预付
2020-06-10 11:14:36
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2017-01-13 13:59
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