因固定资产清理导致申报时出现差异提示,我应该怎 问
差异系固定资产清理收入已申报增值税,但按会计准则未计入营业收入,属于正常税会差异 答
其他应收款个人社保可以调到哪里去,因为清算所得 问
可以调整到 管理费用-社保费 答
老师公司给员工账户发工资多发了,怎么做账, 问
还是挂应付职工薪酬,收回时冲 答
红字发票数量跟退货单数量不一致,但是金额是一样 问
你好这个也是可以的,改不了没办法 答
老师早上好,房租水电费我不能取得发票,正常做账完 问
汇算时 ,做调增处理 答

老师,您好,请问一下去年做账成本做了暂估款,现在票来了 可以直接修改12月份的账还是说在今年冲销呢,主要是现在的发票金额比之前暂估款多,具体怎么做分录呢
答: 先把去年暂估的冲了然后再做账
老师,我想请问,一个月收到的模具发票金额达20多万的,我该怎么入账才能不突增成本,具体该怎么做分录呢?谢谢!
答: 你好,收到的要计入收入,对应的成本正常结转成本 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:相关科目
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
12月暂估入帐冰箱5台,单价1600元,金额9000元,当月销售2台,计成本3600元。1月收到发票,单价1660元,金额8300元,上月多记的280元成本如何处理,怎么做分录?
答: 您好!你那是少记了成本吧。红字冲减做错的,然后做正确的到这个月。






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Ss 追问
2020-07-13 15:19
小云老师 解答
2020-07-13 15:20
Ss 追问
2020-07-13 15:22
小云老师 解答
2020-07-13 15:25
Ss 追问
2020-07-14 12:12
小云老师 解答
2020-07-14 12:12