老师,您好,请问一下去年做账成本做了暂估款,现在票来了 可以直接修改12月份的账还是说在今年冲销呢,主要是现在的发票金额比之前暂估款多,具体怎么做分录呢

huan0617
于2020-04-02 09:54 发布 909次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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您好,当时啥也没做吗还是
2023-01-11 23:17:08
你好,可以按照发票的来做,差额放到营业外收入。
2022-03-08 14:31:04
借成本类科目,贷进项税额转出。
2023-11-16 09:42:04
你好!如果金额一致,建议你直接贴进去就好了
2022-02-23 10:51:27
你好
借银行存款1000
贷主营业务收入1000
借主营业务成本800
贷银行存款800
2022-01-07 21:48:03
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