老师你好,给员工发放工资,有的是从法人个人卡支付,有的是企业公账付的,那么发放工资时候的会计分录怎么做?借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保 ;其他应付款-法人个人卡 ;银行存款。 这样有问题吗?
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于2021-10-19 20:31 发布 911次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
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你好,这个是发工资的凭证吧? 借应付职工薪酬是应发工资薪酬 贷其他应付款-职工房租,就是扣回公司代垫代付的房租费, 贷其他应收款-代垫医药费是公司代垫付的医药费收回,
2018-08-13 21:52:24

你好,可能是工资发放的时候冲减了之前借支的款项2000,26000可能是老板个人账户支付的
2016-08-26 15:37:45

你好! 做工资时,借:管理费用-工资 贷:其他应收款
2017-10-30 09:38:44

社保单位先给员工垫付的记其他应收款
先发工资后代缴社保记其他应付款
2019-05-22 15:11:02

你好!不涉及损益原分录红字冲就可以的
2019-02-26 15:17:22
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