老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


老师好!我昨天已上传第三季度的财务报表和申报了企业所得税,但没扣税,今天出纳拿来一张9月30日开出的中秋节礼品费的发票,金额1万元,我应该更正申报还是把这张发票做到10月份呢?
答: 你好,那你直接做到十月份。
税务要求先报财务报表再报企业所得税 可是企业所得税报完当月的所得税费用不是又变了吗 那不是还需要重新报财务报表吗
答: 你好,所得税费用你可以自己计算一下的, 累计利润总额算出来了吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师, 京东店铺利润太高了,开的服务费-礼品费发票企业所得税能抵多少,销售额200万,
答: 你好,礼品费发票,是送给客户?
发现前几期财务报表和企业所得税季度申报表有错误,是否可以不更改季度的财务报告和季度的企业所得税申报表? 直接在年度财务报表和年度企业所得税申报表中更正
业务招待费调整完,需要交所得税,小企业会计准则,能直接做借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税吗? ?对的,我企业财务报表年报已报完,现在做的企业汇算清缴,,业务招待费调整交所得税?









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漂漂一族 追问
2021-10-19 16:17
郭老师 解答
2021-10-19 16:18
漂漂一族 追问
2021-10-19 16:18
郭老师 解答
2021-10-19 16:19
漂漂一族 追问
2021-10-19 16:20
郭老师 解答
2021-10-19 16:20
漂漂一族 追问
2021-10-19 16:24
郭老师 解答
2021-10-19 16:27