- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
您好,如果上个月未计提的话就需要先计提
计提:
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬
发放:
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2022-01-07 12:05:36
你好好,也是需要计提的,和工资是一样做的。
2020-12-28 18:43:36
借:其他应收款-某员工
贷:银行存款
等实际计提奖金时再冲减
2022-07-30 15:12:43
同学你好,计入管理费用一福利费;
2022-03-09 15:16:36
你好,和工资一样做账,计入应付工资里
2022-03-22 12:22:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


