送心意

林立老师

职称中级会计师,税务师

2022-03-09 15:16

同学你好,计入管理费用一福利费;

雪儿 追问

2022-03-09 15:17

借方管理费用,贷方呢?

林立老师 解答

2022-03-09 15:19

同学你好
借,管理费用
贷,应付职工薪酬
再做
借,应付职工薪酬
贷,其他应收款;

雪儿 追问

2022-03-09 15:37

这个分录可以直接合并为借:管理费用 贷:其他应收款吗?我之前借备用金的分录为:借:其他应收款 贷:银行存款,现在是冲帐

林立老师 解答

2022-03-09 15:40

同学你好,不可以的;需要通过应付职工薪酬科目过渡;

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相关问题讨论
同学你好,计入管理费用一福利费;
2022-03-09 15:16:36
借:其他应收款-某员工 贷:银行存款 等实际计提奖金时再冲减
2022-07-30 15:12:43
您好 1、提取奖金时 借:管理费用--奖金 (表示管理部门) 借:销售费用--奖金 (表示销售部门) 贷:应付职工薪酬 -工资(奖金) 2、发放时借:应付职工薪酬-工资(奖金) 贷:应交税费-个人所得税 贷:库存现金/银行存款 年终奖也是工资,而且还要交个税
2019-12-27 11:01:11
你好,和工资一样做账,计入应付工资里
2022-03-22 12:22:40
借xx费用贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬贷银存
2020-02-22 23:01:12
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