老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包 问
你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报 答
老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利 问
你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是 答
对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目 问
一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。 答
你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这 问
按当年新增的实收资本和资本公积填写 答
资产负债表企业季报数据该怎么填 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

平时纳税申报时候,视同销售的销售收入要算么?一般纳税人,视同销售收入要算进去么
答: 你好 需要的,这个是你们的收入阿,要算的
老师我系统开票汇总显示是这样的,我的账上收入是32万,我们有免税的毛茶,一般纳税人,我申报的时候怎么填呦,而且税率有百分之13和百分之6,未开票销售收入还有免税的,我账上就没做税,未开票销售收入交税的我才做税金的,我申报怎么申报
答: 同学您好,您开票的就按具体的税率填到对应税率的栏次里面,免税的旧填到免税对应的栏次,开的是专票就填专票对应的,普票就填其他发票对应的,未开票的就填未开具发票对应的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师我系统开票汇总显示是这样的,我的账上收入是32万,我们有免税的毛茶,一般纳税人,我申报的时候怎么填呦,而且税率有百分之13和百分之6,未开票销售收入还有免税的,我账上就没做税,未开票销售收入交税的我才做税金的,我申报怎么申报
答: 你好,要享受免税开票的时候就不能带税率,开税率视同放弃免税,是什么税率就填在那个税率栏。未开票收入免税的,填在未开票收入栏,然后填附表









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