合同里应该怎么看收到的发票应该是劳务,还是建筑 问
同学,你好 你看你是什么合同,如果是建筑服务的合同,就是建筑服务*劳务 答
工程造价咨询费用3万计入什么费用啊 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,公司厂房造好后,在建工程转固定资产,这个可以 问
可以的,分批建成投入使用就可以 答
电商税是怎么交的? 问
您好,主要包括增值税、个人所得税或企业所得税、城建税、教育费附加等 答
老板朋友个人购买摩托车10万元,开发票入本公司账 问
同学,你好 借:银行存款6 贷:固定资产清理 (原值-折旧) 应交税费-应交增值税-销 6/1.01*0.01 差额可以放在资产处置损益 答

平时纳税申报时候,视同销售的销售收入要算么?一般纳税人,视同销售收入要算进去么
答: 你好 需要的,这个是你们的收入阿,要算的
老师我系统开票汇总显示是这样的,我的账上收入是32万,我们有免税的毛茶,一般纳税人,我申报的时候怎么填呦,而且税率有百分之13和百分之6,未开票销售收入还有免税的,我账上就没做税,未开票销售收入交税的我才做税金的,我申报怎么申报
答: 同学您好,您开票的就按具体的税率填到对应税率的栏次里面,免税的旧填到免税对应的栏次,开的是专票就填专票对应的,普票就填其他发票对应的,未开票的就填未开具发票对应的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我公司是销售汽车的一般纳税人,公司收到一张专票,2017.12我们给认证了,是这个月申报的时候必须抵扣吗?公司还没销售收入的。
答: 您好,进项发票认证了就要抵扣的,现在没有收入,那就放在应交税费--应交增值税(进项税额)中作为留底税额,等发生销项税额时,再行抵扣。

