老师我系统开票汇总显示是这样的,我的账上收入是32万,我们有免税的毛茶,一般纳税人,我申报的时候怎么填呦,而且税率有百分之13和百分之6,未开票销售收入还有免税的,我账上就没做税,未开票销售收入交税的我才做税金的,我申报怎么申报
婷婷
于2022-03-02 22:34 发布 493次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2022-03-02 22:38
同学您好,您开票的就按具体的税率填到对应税率的栏次里面,免税的旧填到免税对应的栏次,开的是专票就填专票对应的,普票就填其他发票对应的,未开票的就填未开具发票对应的
相关问题讨论

你好
需要的,这个是你们的收入阿,要算的
2022-11-27 21:50:29

同学您好,您开票的就按具体的税率填到对应税率的栏次里面,免税的旧填到免税对应的栏次,开的是专票就填专票对应的,普票就填其他发票对应的,未开票的就填未开具发票对应的
2022-03-02 22:38:04

您好,减去已申报金额申报。本月实际销售100万元,冲回上月销售多申报的10万元,那么本月申报表主表申报销售收入为90万元,附表一已开票100万元,未开票-10万元,这样申报一般是需要专管员的签字同意才可以的
2021-10-15 15:48:58

您好,进项发票认证了就要抵扣的,现在没有收入,那就放在应交税费--应交增值税(进项税额)中作为留底税额,等发生销项税额时,再行抵扣。
2018-01-09 09:58:58

你好,要享受免税开票的时候就不能带税率,开税率视同放弃免税,是什么税率就填在那个税率栏。未开票收入免税的,填在未开票收入栏,然后填附表
2022-03-02 21:16:54
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婷婷 追问
2022-03-02 23:30
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2022-03-03 17:10