集团下两个幼儿园,分别叫第一幼儿园,和第二幼儿园,第一幼儿园需要支付5000元管理费用,没有钱,用第二幼儿园的基本户支付的,怎么做账啊,我们用到了内部资金往来这个科目。 第一幼儿园做账:借:管理费用 贷:内部往来-第二幼儿园 第二幼儿园做账:借:内部往来-第一幼儿园 贷:银行存款
Tt
于2021-10-12 19:47 发布 2302次浏览
- 送心意
潘潘老师
职称: 管理会计师 财税师
2021-10-12 20:10
第一幼儿园做账:借:管理费用
贷:其他应付款-内部往来-第二幼儿园
第二幼儿园做账:借:其他应收款-内部往来-第一幼儿园
贷:银行存款
要体现应收应付才行!
你的内部往不知道是咋么设置的,从账务处理看是不对的!应该像老师这样设分录
相关问题讨论

同学,你好,按第二种方式
2020-05-02 11:02:20

同学你好,如果是支付的当月或者上月租金是借管理费用。如果是预付的下月的,应该是借预付账款
2024-02-29 17:01:50

学员您好,是的,对的
2024-01-04 13:06:08

财务费用担保费做这个。
2023-10-19 11:31:58

管理费用 就不用暂估,可以直接做管理费用 ,然后发票来了,贴后面
2023-10-16 15:46:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Tt 追问
2021-10-12 20:19
Tt 追问
2021-10-12 20:22
Tt 追问
2021-10-12 20:23
潘潘老师 解答
2021-10-12 23:09
潘潘老师 解答
2021-10-12 23:11
潘潘老师 解答
2021-10-12 23:12